Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2024 |
24DJ-00512 |
CM4-8677 |
6310-24-354 Reparación Cordless Driver 01-60033 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00623 |
24D4400401 |
TABLILLA 06941 |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$172.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2024 |
24J-16630 |
2444015717 |
Sello de Goma Visto Bueno |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$53.04 |
Lotería de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16520 |
2444015715 |
para Estudios de TV |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,827.90 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
25/Mar/2024 |
24J-16849 |
2444015711 |
GOMAS 2135 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16848 |
2444015710 |
Compra de Gomas 2022 San Sebastián |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-04406 |
2444015689 |
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN VÍA DE RODAJE EN MOTOR POOL PARA LA OFICINA DEL GOBERNADOR |
CYCLONE GROUP CONTRACTORS LLC |
$131,300.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-15372 |
2444015495 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ANDAMIOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$420.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16343 |
2444015663 |
Sellos de Goma |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.90 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
25/Mar/2024 |
24J-16831 |
2444015702 |
Sillas ejecutivas ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,443.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16826 |
2444015692 |
Sillas ejecutivas ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,665.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16814 |
2444015699 |
SCANER PARA FARMACIA CPTET |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$131.40 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00510 |
CM4-8674 |
6310-24-109 Reparación de Rotary Drill Stryker 01-59783 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2024 |
24J-16806 |
2444015686 |
Sillas ergonomicas Heavy Duty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$16,664.70 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16487 |
2444015695 |
REPARACION PUERTA CESCO SAGRADO CORAZON |
KF SOLUTIONS CORP |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Mar/2024 |
24J-16828 |
2444015701 |
ADQ SERV CATERING 4 ABRIL 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
25/Mar/2024 |
24J-16607 |
2444015662 |
Adquisición de pruebas para el Laboratorio Químico de leche |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$3,223.25 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16802 |
2444015690 |
ADQUISICION DE BOMILLAS LED DE TUBO PARA DCR |
TALUNA CORP |
$355,745.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00284 |
CM4-7704 |
5500-24-035 Attest Super Rapid Readout |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$13,248.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00541 |
CM4-6631 |
8103-24-247 NUM. ADEL CM4-6631- Excepcional Reparación Tubería de Vapor Cocina |
CAGUAS MECHANICAL CONTRACTOR INC. |
$2,749.00 |
Administración de Servicios Médicos |