Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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05/Mar/2024 |
24J-14942 |
2444014335 |
COMPRA DE MATERIALES JEAN C. ALVAREZ RODRIGUEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$2,938.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2024 |
24J-14889 |
2444014099C |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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05/Mar/2024 |
24DJ-00208 |
24D4400257 |
EQUIPO PARA SALON FAMILIAR |
Quick Delivery |
$1,063.27 |
Departamento de la Familia |
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05/Mar/2024 |
24J-15145 |
2444014331 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$35,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2024 |
24J-15384 |
2444014304 |
PASAJE PARA GISELLE RODRIGUEZ GONZALEZ IDA Y VUELTA SJU-DCA 2-14 JUNIO 2024 |
CONDADO TRAVEL INC |
$714.62 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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05/Mar/2024 |
24J-14967 |
2444014329 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JOSE A GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$815.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2024 |
24J-15169 |
2444014328 |
HERRAMIENTAS (COMUNICACIÓN INTEGRADA) |
TALUNA CORP |
$4,610.61 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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05/Mar/2024 |
24DJ-00408 |
24D4400271 |
Carpeta Porta Certificado Academia Pre-Servicios Juveniles |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,697.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2024 |
24J-15227 |
2444014327 |
COMPRA DE MATERIALES IVAN BAEZ SANTIAGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$479.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2024 |
24J-15442 |
2444014310 |
Impermeabilización de Techo - S-1105- Cabo Rojo |
NORECO ROOFING CORP. |
$6,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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05/Mar/2024 |
24J-15073 |
2444014326 |
Reparación de Panel de Control (Oficina Central) |
GC Company Corp. |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2024 |
24J-15454 |
2444014320 |
COMPRA BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$194.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15456 |
2444014322 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$194.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15041 |
2444014321 |
Accesorios de Lavandería (UEDAS) |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$890.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2024 |
24J-15024 |
2444014315 |
GOMAS GE-10268 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Mar/2024 |
24DJ-00313 |
CM4-9171 |
6211-24-071 Mezcladoras |
AMTER INC |
$2,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Mar/2024 |
24J-15146 |
2444014317 |
LICENCIAS |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$885.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-15134 |
2444014319 |
SELLO PRE ENTINTADO |
EMPRESAS J.C. INC. |
$70.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Mar/2024 |
24J-15276 |
2444014311 |
BOMBILLAS EN ESPIRAL |
MADERAS 3C LLC. |
$317.88 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Mar/2024 |
24J-15263 |
2444014314 |
Reemplazo Freezer |
CASA JUPITER INC. |
$485.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |