Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2024 |
24J-14654 |
2444013573 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Feb/2024 |
24J-14042 |
2444013571 |
REQ 18730 (240109) Gomas Grúa International (GE21603) |
TRUCKARS, INC |
$1,217.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Feb/2024 |
24J-14673 |
2444013576 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$850.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Feb/2024 |
24J-14194 |
2444013555 |
REQ 18798 (240119) Reparación A/C Chevrolet C4500 GE01544 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$2,075.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Feb/2024 |
24J-14641 |
2444013560 |
DISPOSICION DE MATERIALES EXEDENTES |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,190.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14392 |
2444013570 |
ADQUISICION ZOCALOS PARA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATIC |
MADERAS 3C LLC. |
$315.06 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Feb/2024 |
24J-13201 |
2444012278M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MULTI CLEAN SERVICES, INC. |
$57,582.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Feb/2024 |
24J-13201 |
2444012279M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$11,751.81 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Feb/2024 |
24J-12135 |
2444013556 |
Puertas de Piso para Cajas Soterradas |
Steel and Pipes, Inc. |
$10,260.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
23/Feb/2024 |
24J-14665 |
2444013563 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Feb/2024 |
24J-14662 |
2444013562 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Feb/2024 |
24J-14524 |
2444013561 |
CARPAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$5,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-08390 |
2444008874M1 |
GOMAS DODGE RAM TAB.25063 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$585.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Feb/2024 |
24J-14653 |
2444013558 |
DVD-Writer USB External |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24DJ-00269 |
24D4400211 |
Compra de Materiales de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,680.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Feb/2024 |
24J-14613 |
2444013551 |
Equipo tecnológico para las salas de exhibición de la Poligráfica |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$13,011.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Feb/2024 |
24J-14601 |
2444013546 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$937.45 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
23/Feb/2024 |
24DJ-00322 |
24D4400209 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$211.60 |
Departamento de la Familia |
|
23/Feb/2024 |
24J-14319 |
2444013530 |
Servicio de Vaciado |
FIRE CONTROL CORP. |
$150.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Feb/2024 |
24J-13752 |
2444013554 |
Cortadora |
Wide Distributors LLC |
$250.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |