Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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21/Ago/2024 |
25J-03003 |
2544002779 |
INSTALACION DE ROTULACION PARA ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$1,940.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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21/Ago/2024 |
24DJ-00602 |
24D4400459M1 |
Compra - Car Wash Equipo |
HQJ PLUMBING CONTRACTORS, INC. |
$891.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00476 |
25D4400307 |
EQUIPO OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$69.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00486 |
25D4400310 |
POLEA X 54 UNIDAD A/C |
COMERCIAL TORO, INC |
$587.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25J-03009 |
2544002786 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,422.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00536 |
25D4400317 |
ALARMAS CONTRA INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$425.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25J-03001 |
2544002776 |
EQUIPO DE SEGURIDAD FORTIGATE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$190.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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21/Ago/2024 |
25J-03002 |
2544002777 |
Aquisición Alimentos - PANES |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$3,522.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-03037 |
2544002781 |
Servicio de Fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,500.12 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-03013 |
2544002787 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,458.40 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02543 |
2544002440 |
compra de Gomas para vehiculo zona de Caguas |
MULTIVENTAS LLC |
$1,030.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02838 |
2544002730 |
1804 ABANICO, SPARES, BOBINA, INYECTORES |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,094.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25J-02963 |
2544002784 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$274.78 |
Departamento de Hacienda |
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21/Ago/2024 |
25J-02890 |
2544002782 |
Productos de rones |
Destileria Serralles Inc. |
$671.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Ago/2024 |
25J-02693 |
2544002712 |
Materiales de Mantenimiento- Embalse Luchetti (2024) |
COMERCIAL TORO, INC |
$4,945.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00790 |
25D4400456 |
40MM TRAINNING KIT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$8,196.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Ago/2024 |
25J-02991 |
2544002773 |
ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO FUJI CRYSTAL |
Uniphoto Inc . |
$4,353.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00614 |
25D4400408M1 |
Silla Ergonomica |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$492.98 |
Departamento de la Familia |
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21/Ago/2024 |
25DJ-00781 |
25D4400454 |
CATERING ECC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$739.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Ago/2024 |
25J-02985 |
2544002770 |
Para arreglo de vehículo oficial. |
Angel Rodriguez |
$12.00 |
Departamento Recreación y Deportes |