Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2024 |
25J-03042 |
2544002874 |
Silla y Materiales de Oficina (Imprenta) |
S.O.P., INC. |
$205.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2024 |
25J-03042 |
2544002875 |
Silla y Materiales de Oficina (Imprenta) |
Quick Delivery |
$792.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2024 |
25J-03155 |
2544002882 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADO MELVIN MORALES QUIÑONEZ (ASG) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$115.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Ago/2024 |
25J-03086 |
2544002876 |
Mantenimiento de vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,200.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
22/Ago/2024 |
25J-03137 |
2544002878 |
Servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones de Hatillo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Coamo, Guayama, Cayey y Aguas Buenas. |
XPERT'S LLC |
$1,507,968.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Ago/2024 |
25J-03104 |
2544002866 |
piezas de unidad ge 02166 cobalt |
Mega Parts and Service Inc |
$495.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03147 |
2544002877 |
GAS PROPANO PARA RIO PIEDRAS |
RAYMOND ROMAN |
$92.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03100 |
2544002863 |
Gas Propano est Villalba |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-02988 |
2544002864 |
ADQUISICION DE BANDERAS PARA HONRAS FUNEBRES |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$17,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03135 |
2544002873 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE FUMIGACION DIVISION CANINA OESTE, MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,749.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03096 |
2544002855 |
Materiales |
THE OFFICE SHOP LLC |
$462.54 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ago/2024 |
25J-03134 |
2544002868 |
BATERIA GENERADOR BAY II |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25DJ-00574 |
25D4400357 |
DESATASCADOR PARA INODORO (CHUPON) Y TOILET AUGER ( FUETE) |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$600.87 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ago/2024 |
25J-02378 |
2544002859 |
Materiales PW estación del Tuque |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$107.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03023 |
2544002843 |
Merienda Actividad con el Censo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$999.75 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03107 |
2544002847 |
Carpeta de argolla |
S.O.P., INC. |
$44.88 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-03097 |
2544002841 |
CAMBIO DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL JEEP TRUCK GRAND CHEROKEE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
22/Ago/2024 |
25J-03098 |
2544002851 |
FAJAS DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$586.00 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Ago/2024 |
25J-02902 |
2544002850 |
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
R ZAYAS MUSIC INC |
$6,361.73 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Ago/2024 |
25J-02921 |
2544002836 |
Materiales de Oficina (Drug Court) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,144.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |