Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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17/Oct/2024 |
25J-07331 |
2544006823 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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17/Oct/2024 |
25J-07174 |
2544006757 |
Reparacion Vehiuclo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$225.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Oct/2024 |
25J-07322 |
2544006818 |
MASCARILLAS QUIRURGICAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$840.00 |
Departamento de Salud |
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17/Oct/2024 |
25J-06773 |
2544006674 |
SERVICIO DE CABLEADO |
EvisproLLC |
$12,040.55 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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17/Oct/2024 |
25J-07185 |
2544006815 |
UREA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$146.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Oct/2024 |
25J-07208 |
2544006707 |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,730.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01972 |
25D4401236 |
Compra Frrezer (horizontal o vertical) - CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,195.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01982 |
25D4401238 |
Compra de Camisas |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$2,352.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01948 |
25D4401235 |
TRANSPORTACIÓN- BATERÍA CARAVAN (GE-09827) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01759 |
25D4401232 |
MESA DE BILLAR , JUEGOS DE SALA Y PROTECTOR DE VOLTAJAS- C. LARES |
CHINEA SERVICES INC |
$10,720.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01984 |
25D4401231 |
Compra de alimentos |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$592.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25J-07324 |
2544006819 |
CARTAPACIOS PLASTICOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$98.90 |
Departamento de Justicia |
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17/Oct/2024 |
25J-07301 |
2544006803 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$120.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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17/Oct/2024 |
25J-07226 |
2544006801 |
CILINDROS Y LLAVES - CONTROL ROOM |
INTERNATIONAL HARDWARE INC. |
$740.00 |
Autoridad de los Puertos |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01896 |
CM5-0725 |
4330-25-005 Tarjetas para ID empleados y/o estudiantes |
System One, Inc. |
$1,975.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01907 |
CM5-0727 |
5303-25-21 LED AREA LIGHT SATCO-NUVO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,455.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Oct/2024 |
25J-06908 |
2544006811 |
#1 Materiales para puertas - Nueva sede del DS |
MADERAS 3C LLC. |
$30,411.15 |
Departamento de Salud |
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17/Oct/2024 |
25J-07093 |
2544006810 |
Productos Agricolas |
Cooperativa Agricola G-8 |
$5,655.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Oct/2024 |
25J-07152 |
2544006687 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,885.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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17/Oct/2024 |
25J-07261 |
2544006796 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,411.70 |
Municipio de Aguadilla |