Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25DJ-04387 |
25D4402868 |
ventosa pozo 2 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$1,914.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17592 |
2544016598 |
SOLICITUD REPARACION GE-31516 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$405.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2025 |
25J-17732 |
2544016630 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE SIAMESAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/Abr/2025 |
25J-17666 |
2544016582 |
WISENET SSM NVR/DVR MANAGEMENT SOFTWARE |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$3,992.85 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04014 |
25D4402776 |
DREMEL INALAMBRICO (TORNO DE MANO) |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$60.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17724 |
2544016620 |
NOX, MODULOS 1632 |
Mega Parts and Service Inc |
$2,333.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17710 |
2544016615 |
REEMPLAZO DE PIEZA DODGE DURANGO |
Car Color Max |
$441.82 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Abr/2025 |
25J-17670 |
2544016622 |
Para adiestramiento de boxeo |
JAMALU RENTAL, INC |
$413.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Abr/2025 |
25J-16904 |
2544016606 |
Vaciado de Pozo Séptico (Programa Comunidad) |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$405.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17687 |
2544016612 |
Cortina enrollables blackout |
Quick Delivery |
$533.72 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17652 |
2544016603 |
Servicio de limpieza y mantenimiento de baños portátiles en Campamento Santiago y Fuerte Allen |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$12,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17734 |
2544016627 |
Boleto aereo a Miami, FL por el periodo del 6 al 9 de abril de 2025 para Norberto Negrón Diaz y Jessica Ñeco Morales |
Condado Travel, Inc. |
$1,770.00 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Abr/2025 |
25J-17701 |
2544016613 |
Materiales de Construcción |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,374.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Abr/2025 |
25J-17706 |
2544016616 |
ALIMENTOS TALLER SEMANA DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,672.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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01/Abr/2025 |
25J-17703 |
2544016596 |
PRESURIZADOR ESTACION RIO PIEDRAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$481.38 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17691 |
2544016621 |
Adquisició de equipos ergonómicos para Yanis Calderón Pastrana, según recomendación FSE |
IOS CORP |
$158.02 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04334 |
25D4402844 |
VASOS PLASICOS/VASOS DE POSTRE/CUCHARAS |
J & M DEPOT. INC. |
$2,068.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25DJ-04416 |
25D4402865 |
MATERIALES |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,427.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-16038 |
2544014996C |
Para reparación vehículo oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Abr/2025 |
25J-17707 |
2544016614 |
Para la limpieza de la Agencia |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$590.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
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