Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

05/Sep/2024

25DJ-00844

25D4400601

COMPRA DE MATERIALES

REYES CONTRACTOR GROUP INC

$3,095.00

Departamento de la Familia

05/Sep/2024

25DJ-00822

25D4400603

CAMPEA Espinal-gas (2)

CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC.

$93.00

Departamento de la Familia

05/Sep/2024

25DJ-00882

25D4400599

ALIMENTOS-MERIENDAS ECC 8.24

A.Rosario Distributors

$329.40

Departamento de la Familia

05/Sep/2024

25DJ-00823

25D4400518

Servicios de Instalación de Maquina de Hielo en el CAMPEA

RG Distributors

$1,199.00

Departamento de la Familia

05/Sep/2024

25J-03969

2544003660

COMESTIBLES PARA TALLER DE PADRES

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$379.75

Departamento de Corrección y Rehabilitación

05/Sep/2024

25J-03863

2544003570

REPARACIÓN DE A/C DE VEHÍCULO OFICIAL (GE-10209)

ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES

$2,310.95

Departamento de Justicia

05/Sep/2024

25J-03760

2544003566

Compra Materiales Oficina Detective Privado

MADERAS 3C LLC.

$1,291.24

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

05/Sep/2024

25J-03763

2544003555

REPARACION DE MAQUINA ARTES GRAFICAS - CAPPING Y SUB TANQUE

CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC.

$716.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

05/Sep/2024

25DJ-00938

25D4400614

PLUMA ROSCA- PLOMERIA

TU VENDEDOR.COM CORP

$1,077.50

Departamento de Corrección y Rehabilitación

04/Sep/2024

25J-03992

2544003681

materiales estación Coamo PW

COMERCIAL TORO, INC

$1,196.70

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03254

2544003655

Remplazo capacitores sistema de UPS Hato Rey PSAP

TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP

$12,310.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03080

2544002852

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$2,765.00

Administración de Rehabilitación Vocacional

04/Sep/2024

25J-03266

2544003668

PARA PAVIMENTACIÒN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS RODRIGUEZ CABRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

REYES CONTRACTOR GROUP INC

$25,020.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03896

2544003656

CERTIFICACION DE ELEVADOR

Cruz Moya Elevator Consultants

$140.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

04/Sep/2024

25J-02586

2544003674

BATERIA O GENERADOR

INTEGRATED SOLAR OPERATIONS, LLC

$4,500.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03848

2544003678

Equipo Deportivos

DEPORTES SALVADOR COLOM INC.

$5,263.96

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03867

2544003671

libreta personalizado con el logo

ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC.

$417.50

Defensoría de las Personas con Impedimentos

04/Sep/2024

25J-03952

2544003651

Destape de tuberia

PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL

$850.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

04/Sep/2024

25J-03967

2544003664

IMPRESORA DE CHEQUES

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$3,100.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

04/Sep/2024

25J-03956

2544003652

CUARTO DE LACTANCIA

CHINEA SERVICES INC

$2,065.00

Departamento de Estado