Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

07/Ago/2024

25J-02117

2544001950

Materiales P/W Gurabo

MADERAS 3C LLC.

$810.81

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

07/Ago/2024

25J-02064

2544001947

PUBLICAR AVISOS DEROGACION REGLAMENTOS

PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC.

$1,139.44

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

07/Ago/2024

25J-01920

2544001945

Nurse Call (UEDAS)

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC

$42,048.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

07/Ago/2024

25J-01608

2544001858

RENOVACION PLATAFORMA TEACHING STRATEGIES

Camera Mundi, LLC

$58,739.21

Departamento de la Familia

07/Ago/2024

25J-01496

2544001894

Mat Laboratorio Quimicos

PEDRO ESPINA, INC.

$880.00

Departamento de Salud

07/Ago/2024

25J-02071

2544001918

Aceite-Filtro para Compresor de llenado. Marítima Piñones

SCBA Safety and Marine Corp.

$1,000.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

07/Ago/2024

25J-02107

2544001951

PRODUCTOS AGRICOLAS

Finca Del Centro

$3,900.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

07/Ago/2024

25J-02044

2544001912

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

COSTELLO EXTERMINATING, INC.

$1,562.00

Departamento de Salud

07/Ago/2024

25DJ-00470

25D4400279

DURANGO SUB SECRETARIO

WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC

$2,549.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

07/Ago/2024

25J-02094

2544001930

Servicio mantenimiento de generador electrico ONAN

Three O' LLC

$699.50

Departamento de Corrección y Rehabilitación

07/Ago/2024

25J-02105

2544001938

Impermeabilización de Techo - S-0569 - Lares

NORECO ROOFING CORP.

$4,980.00

Compañía de Fomento Industrial

07/Ago/2024

25J-02101

2544001942

Servicios de alimentos catering

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$232.55

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

07/Ago/2024

25J-02079

2544001916

Equipo seguridad areas verdes y handyman

COMERCIAL TORO, INC

$484.10

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

07/Ago/2024

24J-15756

2444016091

30193-UNIDADES DE AC

Office Tech Solution

$33,290.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

07/Ago/2024

25J-02091

2544001928

Compra materiales const. brochas,rolos

A. GARCIA & CO., LLC.

$94.08

Departamento de Corrección y Rehabilitación

07/Ago/2024

24DJ-01957

25D4400275

Compra de Materiales de Limpieza y Sanitarios para la ADFAN

Quick Delivery Service

$3,335.23

Departamento de la Familia

07/Ago/2024

25J-02093

2544001927

Compra materiales construcción. pintura

LANCO MANUFACTURING CORP.

$311.57

Departamento de Corrección y Rehabilitación

07/Ago/2024

24J-16588

2444015542C

Material Metro Postal

PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC.

$0.00

Departamento de Hacienda

07/Ago/2024

25J-01308

2544001933

METRO POSTAL

PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC.

$5,000.00

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico

07/Ago/2024

25DJ-00428

25D4400269

Unidades de Aire Acondicionado Gris planta alta A, B y C

CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP.

$29,857.59

Departamento de Corrección y Rehabilitación