Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

26/Abr/2024

24J-19025

2444018299

COMPRA DE MATERIALES DE GINA MARIBEL ROLDAN BARRIOS

TOA ALTA HARDWARE LLC

$1,948.00

Departamento de la Vivienda

26/Abr/2024

24J-19057

2444018311

SERVICIO

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC.

$575.00

Junta de Retiro

26/Abr/2024

24J-19392

2444018315

Pruebas toxicológicas

WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES

$1,312.50

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

26/Abr/2024

24J-19275

2444018314

Consumibles para scanners

Caribbean Data System, Inc.

$2,890.00

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-18573

2444018312

Clear for Law Enforcement

Thomson Reuters

$3,120.00

Departamento de Hacienda

26/Abr/2024

24J-19306

2444018307

Licencias Microsoft ICF

MICROSOFT CARIBBEAN, INC.

$29,057.60

Puerto Rico Innovation & Technology Service

26/Abr/2024

24J-19659

2444018292

Gomas Unidad 09531GE Guayama

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$488.12

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-19021

2444018309

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE WILFREDO CABEZUDO

JL HARDWARE SUPPLY LLC

$1,154.84

Departamento de la Vivienda

26/Abr/2024

24J-19558

2444018303

Inspeccion de vehiculos

ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.

$330.00

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-19589

2444018246

PIEZAS OTROS EQUIPOS

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$1,180.23

Departamento de Transportación y Obras Públicas

26/Abr/2024

24J-18544

2444018288

ZAFACONES CESCO BAYAMON CANTON MALL

MENACO CORPORATION

$771.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

26/Abr/2024

24J-17854

2444018306

Fabricación e instalación de puerta para el edificio 763 en Campamento Santiago, Salinas

HG Solutions Services

$7,900.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-19327

2444018183

FUMIGACION

RENTOKIL OF PUERTO RICO

$2,016.00

Departamento de Salud

26/Abr/2024

24J-18208

2444017119C

SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA - TARDE JÍBARA

ARCHERY TAG PUERTO RICO LLC

$0.00

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

26/Abr/2024

24J-19562

2444018205

Baterias

WF COMPUTER SERVICES, INC.

$1,104.35

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-19617

2444018293

Papel Secante de mano

TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC.

$1,750.40

Departamento de Corrección y Rehabilitación

26/Abr/2024

24J-19230

2444018283

PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ

TRUCK PARTS CENTER, INC

$120.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

26/Abr/2024

24J-19621

2444018301

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS RUIZ RUIZ

LANCO MANUFACTURING CORP.

$227.79

Departamento de la Vivienda

26/Abr/2024

24J-19252

2444018280

Solicitud de materiales construcción Piso 9 Asuntos Fiscales (adicionales)

MADERAS 3C LLC.

$105.54

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

26/Abr/2024

24J-19626

2444018298

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE A PAGAN RIVERA

LANCO MANUFACTURING CORP.

$627.96

Departamento de la Vivienda