Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

30/Abr/2024

24J-20069

2444018594

Materiales de Oficina

Distribuidora Central LLC

$37.92

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

30/Abr/2024

24J-20069

2444018593

Materiales de Oficina

OFFICE GALLERY, LLC.

$423.78

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

30/Abr/2024

24DJ-01125

24D4400829

Catering

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$401.75

Departamento de la Familia

30/Abr/2024

24J-20078

2444018582

Servicio de Inspección para vehículos asignados NMEAD (80), según contrato de la ASG 2024-000066

ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.

$1,425.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

30/Abr/2024

24J-20105

2444018590

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA I ESQUILIN BETANCOURT

LANCO MANUFACTURING CORP.

$806.11

Departamento de la Vivienda

30/Abr/2024

24J-20103

2444018589

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESUS SERRANO CORREA

LANCO MANUFACTURING CORP.

$585.60

Departamento de la Vivienda

30/Abr/2024

24J-20079

2444018587

Servicios de Vigilancia - Genesis Security Services, Inc.

GENESIS SECURITY SERVICES, INC.

$12,300.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

30/Abr/2024

24J-18972

2444018491

Sillones de Lactancia

TALUNA CORP

$3,299.28

Departamento de Salud

30/Abr/2024

24J-19366

2444018536

Materiales de Construcción Arecibo

MADERAS 3C LLC.

$7,634.06

Departamento de Salud

30/Abr/2024

24DJ-01131

24D4400828

SOLICITUD REEMPLAZO BOMBA DE AGUA DODGE DURANGO GE-09390

BRAMAR AUTO SERVICES INC.

$382.00

Departamento de la Familia

30/Abr/2024

24DJ-01220

24D4400827

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC.

$60.80

Departamento de la Familia

30/Abr/2024

24J-19983

2444018566

MATERIALES OFICINA CONTRATO ASG OFFICE GALLERY

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,498.26

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

30/Abr/2024

24DJ-01190

24D4400826

Solicitud Reparación Elevador de Carga de la Tarjeta Operador de Puerta ECI 1000 Edificio Lila Mayoral

DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.

$3,010.07

Departamento de la Familia

30/Abr/2024

24J-20062

2444018578

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ASTERIA SANCHEZ GONZALEZ

LANCO MANUFACTURING CORP.

$68.65

Departamento de la Vivienda

30/Abr/2024

24J-19367

2444018514

Mant. Sist. Alarmas CDT ADJUNTAS

R&B Solutions Corp.

$250.00

Departamento de Salud

30/Abr/2024

24J-06572

2444006462

Utility Cart y Paletas

TU VENDEDOR.COM CORP

$362.25

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

30/Abr/2024

24J-18212

2444017170C

Mantenimiento de Elevadores

DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.

$0.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

30/Abr/2024

24J-06572

2444006461M1

Utility Cart y Paletas

GRAINGER CARIBE, INC.

$716.87

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

30/Abr/2024

24DJ-01172

24D4400817

Toner

MR. INK OF PUERTO RICO LLC

$299.98

Departamento de la Familia

30/Abr/2024

24J-19254

2444018505

Cartridge Packs

BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC.

$3,732.00

Departamento de Salud