Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

05/Jun/2024

24J-23045

2444021805

Compra Multifuncionales

RICOH PUERTO RICO, INC.

$50,847.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

05/Jun/2024

24J-22957

2444021825

BATERIAS GRUPO 35

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$3,300.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

05/Jun/2024

24J-22872

2444021855

Anuncio billboards

Impresos Delia Ayal

$25,500.00

Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada

05/Jun/2024

24J-22535

2444021861

HANDTRUCK ADSEF

REYES CONTRACTOR GROUP INC

$275.00

Departamento de la Familia

05/Jun/2024

24J-23031

2444021782

Material de Oficina

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,318.47

Oficina del Procurador del Paciente

05/Jun/2024

24J-23092

2444021876

Monitores

ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC.

$633.00

Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada

05/Jun/2024

24J-22789

2444021580

LUMINICA Y RUIDO

LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC

$3,026.32

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

05/Jun/2024

24J-23044

2444021817

Compra de Uniformes (Embalse Lucchetti)

TOGAR GLOBAL, INC.

$2,270.08

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

05/Jun/2024

24J-23069

2444021890

EQUIPO

GRAYBAR INTERNATIONAL INC.

$494.57

Junta de Retiro

05/Jun/2024

24J-22994

2444021886

Compra de tarjetas Thuberbolt

PROCORE TECHNOLOGIES CORP.

$944.97

Instituto de Cultura Puertorriqueña

05/Jun/2024

24J-23098

2444021870

SERVICIOS DE ALIEMNTOS

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$791.00

Departamento de Asuntos del Consumidor

05/Jun/2024

24J-23041

2444021801

IMPRESORA - SUPERVISOR POLICIA MILITAR ESTATAL

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,396.15

Guardia Nacional de Puerto Rico

05/Jun/2024

24J-23025

2444021836

MATERIAL DE OFICINA

B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC

$377.80

Departamento de Corrección y Rehabilitación

05/Jun/2024

24J-22797

2444021586

Compra de materiales para la reparación de tractor asignado a la estacion de Manati

GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC.

$339.50

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

05/Jun/2024

24J-22801

2444021732

Adquisición de enfriador de agua en pared Distrito de Rio Grande

TALUNA CORP

$444.94

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

05/Jun/2024

24J-23085

2444021883

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION CUARTO DE MAQUINA AEROPUERTO DE ISLA GRANDE

MADERAS 3C LLC.

$4,175.57

Autoridad de los Puertos

05/Jun/2024

24J-23068

2444021880

FUEGO VIVO 2024, VIAJE A DALLAS, TEXAS FORTH WORTH, DALLAS, POR AMERICAN AIRLINES PARA (25 PERSONAS)

Condado Travel, Inc.

$22,565.40

Autoridad de los Puertos

05/Jun/2024

24J-23118

2444021878

Inspeccion

ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.

$105.00

Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada

05/Jun/2024

24J-22651

2444021590

Para uso de los empleados de la Regiones

TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP

$15,120.00

Departamento Recreación y Deportes

05/Jun/2024

24J-22198

2444021608

TONER PARA IMPRESORA

PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC.

$3,295.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales