Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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06/May/2024 |
24J-21050 |
2444019270 |
Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$32.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/May/2024 |
24J-20303 |
2444019213 |
ESTRIBOS OVALADOS 5 PULGADAS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$11,100.00 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-20000 |
2444019236 |
Reparación Vehículo asignado a Zona de Mayaguez, tablilla GE05345 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$813.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-19937 |
2444019070 |
Protector de voltaje / Albergue de Testigos |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,509.72 |
Departamento de Justicia |
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06/May/2024 |
24J-20077 |
2444019240 |
archivos de oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,819.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24DJ-01075 |
24D4400875 |
cortinas baño de seguridad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,465.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/May/2024 |
24J-20124 |
2444019206 |
Dodge Durango GE:10106; bombillas focos |
WALDEMAR LÓPEZ |
$125.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20136 |
2444019207 |
Chevrolet Tahoe, GE:05776; regulador y motor cristal puerta trasera |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20249 |
2444019243 |
Mantenimiento preventivo por falla eléctrica en vehículo asignado al Director de Operaciones |
Mega Parts and Service Inc |
$220.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20311 |
2444019246 |
Adiestramiento |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$5,132.06 |
Departamento de Justicia |
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06/May/2024 |
24J-20760 |
2444019212 |
Cristal GE09755 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$417.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20988 |
2444019188 |
Internet Ceiba |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,324.68 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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06/May/2024 |
24J-21005 |
2444019197 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES - XPERT'S |
XPERT'S LLC |
$1,172,102.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/May/2024 |
24J-21014 |
2444019208 |
SOLICITUD COMPRA GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/May/2024 |
24J-20322 |
2444019242 |
COMPRA, RESMAS DE PAPEL (COLOR) PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$31.68 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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06/May/2024 |
24J-21051 |
2444019271 |
Pinturas y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$140.62 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/May/2024 |
24J-19018 |
2444019221 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-DAMARIS LOPEZ SANTOS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$199.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/May/2024 |
24J-20362 |
2444019231 |
APICULTOR |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/May/2024 |
24J-19801 |
2444019233 |
Materiales de preservación #1 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$763.74 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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06/May/2024 |
24J-19801 |
2444019232 |
Materiales de preservación #1 |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,991.58 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |