Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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12/Jun/2024 |
24J-23604 |
2444022417 |
Tazas Personalizadas |
CHINEA SERVICES INC |
$660.00 |
Departamento de Estado |
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12/Jun/2024 |
24J-22759 |
2444022424 |
Compra de Abanicos de Pedestal y Antena de Televisor |
Quick Delivery |
$640.94 |
Departamento de la Familia |
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12/Jun/2024 |
24J-23534 |
2444022408 |
COMPRA CAMARA WEB |
S.O.P., INC. |
$74.20 |
Departamento de Salud |
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12/Jun/2024 |
24J-23376 |
2444022423 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$378.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Jun/2024 |
24J-23146 |
2444022421 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,265.74 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jun/2024 |
24DJ-01555 |
24D4401160 |
FILTROS DE AGUA |
water factory inc |
$720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Jun/2024 |
24J-23593 |
2444022401 |
SOMBRILLA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,250.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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12/Jun/2024 |
24J-23335 |
2444022176C |
Tazas Personalizadas 11oz |
CHINEA SERVICES INC |
$0.00 |
Departamento de Estado |
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12/Jun/2024 |
24J-23298 |
2444022414 |
Combo Lavadora Secadora |
Quick Delivery |
$6,386.01 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Jun/2024 |
24J-23601 |
2444022405 |
Battery Back UPS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$308.70 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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12/Jun/2024 |
24J-22715 |
2444022411 |
Servicio para limpieza destape y cortadura de raíces |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,100.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Jun/2024 |
24J-22732 |
2444022377 |
Licencias Microsoft Proyecto Enlace Caño Martin Peña |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$59,400.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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12/Jun/2024 |
24J-23536 |
2444022407 |
REEMPLAZO DE BREAKER Y CABLERIA |
CHINEA SERVICES INC |
$875.00 |
Departamento de Estado |
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12/Jun/2024 |
24J-23585 |
2444022402 |
TONERS |
TONER MAX INC. |
$287.97 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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12/Jun/2024 |
24J-22904 |
2444022406 |
Caja Menuda - CAMPEA Bayamón |
Quick Delivery |
$1,304.55 |
Departamento de la Familia |
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12/Jun/2024 |
24J-23451 |
2444022400 |
Alimentos Programa EXPERIENCE |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,764.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Jun/2024 |
24J-23451 |
2444022399 |
Alimentos Programa EXPERIENCE |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,187.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Jun/2024 |
24J-23595 |
2444022397 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / DJ |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
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12/Jun/2024 |
24J-23543 |
2444022396 |
Recogido Desperdicios Solidos Ofic Exgob SMC 2024-2025 |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,820.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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12/Jun/2024 |
24J-23129 |
2444022395 |
TALLER ARBITRAJE DE VOLLEYBALL |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$915.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |