Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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24/May/2024 |
24J-22500 |
2444021290 |
MATERIALES CONSTRUCCION RECEPCION 8VO Y 9NO PISO |
MADERAS 3C LLC. |
$1,199.93 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22174 |
2444021184 |
LIBRERIA DIGITAL BELL |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$4,494.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22490 |
2444021288 |
PEGATINAS PARA EMBUDOS |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$314.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/May/2024 |
24J-22303 |
2444021142 |
Para uso de vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,566.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
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24/May/2024 |
24J-22374 |
2444021183 |
Compra de protector de pantalla |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$93.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-17174 |
2444016063 |
Justificación de requisición para adquisición de pinturas |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$495.35 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/May/2024 |
24J-17174 |
2444016064M2 |
Justificación de requisición para adquisición de pinturas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$5,549.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/May/2024 |
24J-22249 |
2444021267 |
Zafacones para la basura plástico |
TALUNA CORP |
$2,586.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/May/2024 |
24J-09413 |
2444011015M1 |
Adquisición de Silla Ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22338 |
2444021287 |
164 HABITACIONES CONVENCION WIOA 2024 PROGRAMAS PDL |
MARRIOTT P.R. MANAGEMENT CORPORATION |
$29,360.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/May/2024 |
24J-12020 |
2444011355 |
Maquina de Cafe |
A A A COFFEE BREAK SERVICE INC. |
$1,250.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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24/May/2024 |
24J-21952 |
2444021275 |
UNIDAD DE AIRE AREA MEDICA INST. ADULTOS 304 PONCE |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$25,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/May/2024 |
24J-22456 |
2444021256 |
EKG |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$3,199.00 |
Departamento de Salud |
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24/May/2024 |
24J-21709 |
2444021250 |
LAMPARA DE CIRUGIA DE PISO |
G. MED PRODUCT, INC. |
$899.00 |
Departamento de Salud |
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24/May/2024 |
24J-21973 |
2444021274 |
REPARACION GARMIN GRS 77H AHARS |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$5,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22036 |
2444021273 |
Aire Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,134.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22189 |
2444021270 |
Adquisicion de Gomas |
MULTIVENTAS LLC |
$480.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/May/2024 |
24J-22264 |
2444021264 |
Adquisicion de blower |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$2,079.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/May/2024 |
24J-21950 |
2444021265 |
Lamparas de seguridad para edificio Isabel II en Ponce |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$700.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/May/2024 |
24J-22472 |
2444021261 |
GOMAS DE CAMION CAROLINA 20122GE |
MULTIVENTAS LLC |
$844.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |