Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

15/May/2024

24J-20251

2444020507

Reparacion de Generador de Trailer de Comunicaciones Centro de Mando, Tablilla GE03226

Mega Parts and Service Inc

$2,649.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24J-20341

2444018714M3

PROPUESTA RICOH IMPRENTA

RICOH PUERTO RICO, INC.

$27,961.36

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24J-20029

2444020520

ROTULOS NO ENTRE

UNITED FORMS & GRAPHICS, INC.

$900.00

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

15/May/2024

24J-21511

2444020518

PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ

Mega Parts and Service Inc

$2,094.25

Departamento de Transportación y Obras Públicas

15/May/2024

24J-16715

2444020513

ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE MUEBLES DE OFICINA EN LAS FACILIDADES DE GURABO DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP.

$28,580.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

15/May/2024

24J-21299

2444020505

Aceites

SALINAS AUTO SUPPLY, INC.

$12,959.70

Departamento de Transportación y Obras Públicas

15/May/2024

24J-21771

2444020511

Solicitud de Carrito para Expedientes

OFFICE GALLERY, LLC.

$128.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24J-20796

2444020515

RETENEDORES PARA USO DE REPARACION DE TURBINAS

Mega Parts and Service Inc

$599.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24DJ-01474

24D4400996

COMESTIBLES JUSTAS AEELA Y SEMANA OFICIALES CUSTODIA

A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC.

$6,872.50

Departamento de Corrección y Rehabilitación

15/May/2024

24J-21741

2444020517

SERVICIO DE COMIDA

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$946.00

Departamento de Estado

15/May/2024

24J-15417

2444015028M1

COMPRA MATERIALES LABORATORIO DE HIGIENE

PEDRO ESPINA, INC.

$5,730.00

Departamento de Salud

15/May/2024

24J-21768

2444020512

Inspección Unidasdes

ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.

$150.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24J-19765

2444020467

LOCKERS

UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC

$16,500.00

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

15/May/2024

24J-20171

2444020477

Tinas de impresora

DATA SUPPLIES CORPORATION

$89.95

Departamento de Justicia

15/May/2024

24J-20456

2444020476

Materiales para enfermería / Albergue de Testigos

Quick Delivery

$1,400.39

Departamento de Justicia

15/May/2024

24J-21456

2444020438

Compra de Audifonos Para Paciente S.R.C.

ESCUCHA PSC

$2,600.00

Departamento de Salud

15/May/2024

24J-21481

2444020485

ASFALTO FRIO

PUERTO RICO ASPHALT, LLC

$1,995.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

15/May/2024

24J-21472

2444020456

Mangueras forestales bajo propuestas 21-DG-11120107-004, 22-DG-11120107-013 y 23-DG-11120107-009

PALADIUS CORP.

$35,290.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

15/May/2024

24J-21530

2444020487

Cans para agua

ENTERPRISE PLATINUM INC.

$802.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

15/May/2024

24J-21595

2444020463

PIEZAS CAMION INT. TAB.25084

CENTRO AUTO PARTS 2 INC.

$426.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas