Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

26/Mar/2024

24J-16800

2444015889

EQUIPO BIOMEDICO

WELLTREX BIOMEDICAL SERVICES, INC

$2,480.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

26/Mar/2024

24J-16973

2444015887

BOLETOS AEREOS

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$1,495.20

Autoridad de los Puertos

26/Mar/2024

24J-17045

2444015899

Asfaltos

MAGLEZ ENGINEERINGS & CONTRACTORS CORP.

$199,145.10

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

26/Mar/2024

24J-17034

2444015894

Asfaltos

SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP.

$19,235.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

26/Mar/2024

24J-17012

2444015888

Asfaltos

A&M SOLUTIONS LLC

$5,693.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

26/Mar/2024

24J-16894

2444015883

Impresoras Multifuncional y Toners

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$2,641.30

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

26/Mar/2024

24J-16839

2444015885

MATERIALES DE OFICINA

P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.

$39.85

Administración de Rehabilitación Vocacional

26/Mar/2024

24J-17026

2444015890

Asfaltos

SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP.

$8,020.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

26/Mar/2024

24J-16259

2444015846

Compra de uniformes conforme al convenio

TPX UNIFORMS INC.

$5,837.45

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

26/Mar/2024

24J-16838

2444015872

050

EMPRESAS LA CUBANITA,INC.

$2,315.83

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

26/Mar/2024

24J-03720

2444003784M1

Recibo de Correspondencia - Sello Electrico

S.O.P., INC.

$2,007.90

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

26/Mar/2024

24DJ-00610

24D4400429

Servicio de Piragua y Pop Corn

MIKA DISTRIBUTORS, INC.

$5,100.00

Departamento de la Familia

26/Mar/2024

24J-16744

2444015594M1

MATERIALES DE OFICINA

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,146.42

Oficina de Gerencia y Presupuesto

26/Mar/2024

24J-17022

2444015880

SISTEMA INTERACTIVO ACTIVE PANEL 65

CASE SOLUTIONS, LLC

$4,999.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

26/Mar/2024

24J-16738

2444015875

Mantenimiento de fotocopiadora

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,671.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

26/Mar/2024

23J-16768

2344019296C

COMPRA DE MATERIALES NANCY CORTES VELEZ

FERRETERIA EL COMETA, INC.

$0.00

Departamento de la Vivienda

26/Mar/2024

24J-10163

2444015881

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED SHOEBOX SOLARES PARA CENTRO AGROPECUARIO DE SAN SEBASTIÁN

EMPRESAS JIMENEZ MEDINA LLC

$154,907.60

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

26/Mar/2024

24J-16700

2444015590

SERVICIO PARA ALQUILER DE VEHICULOS OFICIALES

SONNELL FLEET SOLUTIONS LLC

$15,604.00

Departamento de Salud

26/Mar/2024

24J-16997

2444015876

COMPRA DE MATERIALES LANCO NAYDA RIVERA CRUZ

LANCO MANUFACTURING CORP.

$592.88

Departamento de la Vivienda

26/Mar/2024

24DJ-00627

24D4400425

Compra - Emergency Lights

MART-ELEC, CORP.

$645.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación