Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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07/Feb/2024 |
24J-13371 |
2444012441 |
Servicio de Catering para Seminario Instructores del Programa de Educación a Cazadores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,375.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Feb/2024 |
24J-13155 |
2444012425 |
Materiales de Oficina para Almacén |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,192.30 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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07/Feb/2024 |
24J-13398 |
2444012452 |
MATERIALES DE OFICINA - CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,445.66 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13398 |
2444012453 |
MATERIALES DE OFICINA - CONTRATO |
Distribuidora Central LLC |
$741.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13139 |
2444012439 |
TAPETE DE CORTE PARA IMPRENTA |
Uniphoto Inc . |
$1,774.28 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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06/Feb/2024 |
24J-13408 |
2444012444 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$113.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2024 |
24J-13410 |
2444012451 |
Diagnostico de falla en Represa Cerrillos |
BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Feb/2024 |
24J-13335 |
2444012448 |
DESTAPE DE DESAGUES |
RUCCO, LLC. |
$1,520.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13411 |
2444012454 |
TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,166.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2024 |
24J-13328 |
2444012447 |
SOLICITUD DE PIEZA PARA MAQUINA FRANQUEADORA DIVISION ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$486.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13329 |
2444012434 |
Viaje del Sr. Charlie Torres Andino a Saint Thomas US Virgin Islands el 9 de febrero de 2024 |
Condado Travel, Inc. |
$317.10 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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06/Feb/2024 |
24J-13267 |
2444012443 |
ARRENDAMIENTO DISPENSADOR DE AGUA - VIH-SIDEA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2024 |
24J-13389 |
2444012446 |
Pantalla Interactivo |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$49,994.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13390 |
2444012445 |
Servicio de Catering para 2da semifinal de Poetry Out Loud |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$494.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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06/Feb/2024 |
24J-13035 |
2444012438 |
Calzado Seguridad Empleados Servicios Generales |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,045.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13166 |
2444012440 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELIDA MERCED MERCED |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,189.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Feb/2024 |
24J-13132 |
2444012426 |
Lavado y pulido de vehiculos |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$755.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13206 |
2444012433 |
Servicio Motor portn corredeizo |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-12028 |
2444011903M1 |
Alimentos enero 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$11,870.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-12028 |
2444011904M1 |
Alimentos enero 2024 |
PROCESADORA LA ESPERANZA, INC. |
$7,513.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |