Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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08/Ene/2024 |
24J-10780 |
2444010469 |
REPARACION FRENOS JEEP 09198 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$585.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Ene/2024 |
24J-08783 |
2444010539 |
PARRILLAS PLUVIALES |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$24,472.05 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/Ene/2024 |
24J-08166 |
2444007634M2 |
UPS Battery Backups |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,881.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/Ene/2024 |
24J-10305 |
2444009900C |
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN VISTA HERMOSA JUANA DIAZ |
ROGER ELECTRIC, CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Ene/2024 |
24J-11243 |
2444010486 |
LIBRETAS |
Distribuidora Central LLC |
$26.25 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-11243 |
2444010485 |
LIBRETAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$22.24 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-10864 |
2444010476 |
Compra de Cinta Negra para Ponchador |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$36.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Ene/2024 |
24J-11023 |
2444010499 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY LLC |
$2,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Ene/2024 |
24J-10657 |
2444010538 |
CONTINUIDAD ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$76,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Ene/2024 |
24J-11025 |
2444010482 |
REPARACION UNIDAD GE-05141 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$593.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Ene/2024 |
24J-11251 |
2444010509 |
Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$450.00 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-11041 |
2444010527 |
EC WASTE / DEPT. JUSTICIA |
E. C. WASTE LLC |
$1,410.00 |
Departamento de Justicia |
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04/Ene/2024 |
24J-11047 |
2444010503 |
Meriendas |
Quick Delivery |
$11,696.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11073 |
2444010502 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11135 |
2444010522 |
DUAL LUMEN NIBP ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$550.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11210 |
2444010528 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos - Fac. Estatales |
E. C. WASTE LLC |
$1,820.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-10467 |
2444010536 |
Botas de Seguridad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$842.69 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Ene/2024 |
24J-10727 |
2444010533 |
ESTANTE PARA MATERIAL DE IMPRENTA (ROLLOS VINILO) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$860.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/Ene/2024 |
24J-10596 |
2444010534 |
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA 16' X 32 EN LANA O LANA Y CEDA |
GG&B Manufacturer's Representative Corp. |
$79,318.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11143 |
2444010532 |
Alquiler de contenedor para almacenaje |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,730.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |