Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

02/Ene/2024

24J-10872

2444010335

VAGONES EXPEDIENTES FPCE-ODSEC ENERO 2024

DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC.

$6,087.00

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-11051

2444010329

COMPRA DE SILLAS SECRETARIA DE PLANIFICACION

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$1,479.60

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-10962

2444010333

Productos agrícolas

BANANERA GUINCHA

$1,710.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10968

2444010328

GRAPARADORA ELECTRICA Y GRAPAS

Distribuidora Central LLC

$671.40

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10549

2444010331

SUMINISTROS PARA REPARACIONES PLANTA FISICA

JL HARDWARE SUPPLY LLC

$173.35

Corporación del Centro de Bellas Artes

02/Ene/2024

24J-10736

2444010330

COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LUIS A SANTIAGO

TOA ALTA HARDWARE LLC

$956.50

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-10726

2444010300

Adquisición Grapas Acero Galvanizado - Decanato Tiro

Uniphoto Inc .

$3,816.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10982

2444010306

CONTENEDOR DE BASURA

CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC

$630.00

Departamento de Asuntos del Consumidor

02/Ene/2024

24J-11072

2444010325

Materiales de Oficinas

OFFICE GALLERY, LLC.

$609.70

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10983

2444010321

Solicitud Servicios de Telefonía

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$4,458.90

Corporación de las Artes Musicales

02/Ene/2024

24J-10991

2444010322

Solicitud Servicios de Data (Internet)

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$2,814.00

Corporación de las Artes Musicales

02/Ene/2024

24J-10952

2444010222

TELEFONIA

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$6,201.54

Departamento de Estado

02/Ene/2024

24J-10580

2444010324

DECOMISO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T.,

$56,500.00

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10009

2444010327

MATERIAL OFICINA SERVICIOS TECNICOS CINTURON DE UN SOLO CANAL CLEAR-COM RS-601-218566

Uniphoto Inc .

$517.95

Corporación del Centro de Bellas Artes

02/Ene/2024

24J-11042

2444010317

Compra de gomas 2134 Aguada

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$766.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10767

2444010319

COMPRA PIEZAS VEHICULO 00732

CHELO'S AUTO PARTS LLC

$1,346.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Ene/2024

24J-11055

2444010320

C-23-377- Telecomunicaciones

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC

$135,767.64

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

02/Ene/2024

24J-11063

2444010318

Servicio de Mantenimiento

CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC.

$19,861.71

Junta de Planificación de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10884

2444010299

Microondas

Quick Delivery

$515.70

Departamento de Estado

02/Ene/2024

24J-11052

2444010316

Servicios de limpieza y mantenimiento de las facilidades: Superintendencia de la Policía (Cuartel General), Estacionamiento Los 40, Departamento de Seguridad Pública (DSP), Superintendencia Auxiliar de Policía en Fortaleza (SAPF), Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramientos (SAEA) y Polígono de Gurabo. .

ACTION SERVICE CORP.

$591,049.44

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico