Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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01/Dic/2023 |
24J-09124 |
2444008553 |
Adquisición Grapadoras Adiestramientos Tiro |
Uniphoto Inc . |
$7,792.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Dic/2023 |
24J-09291 |
2444008557 |
EMERGENCIA- Diesel generador eléctrico para AGPR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$9,594.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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01/Dic/2023 |
24J-09324 |
2444008556 |
EMERGENCIA- Diesel generador eléctrico para AGPR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$9,593.25 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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01/Dic/2023 |
24J-08555 |
2444008548 |
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$23,660.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Dic/2023 |
24J-09119 |
2444008555 |
MEMORIA USB (PENDRIVE) CAPACIDAD 128 GB |
Uniphoto Inc . |
$607.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Dic/2023 |
24J-09023 |
2444008471 |
Hyundai Azera; 4 gomas |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$610.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Dic/2023 |
24J-09056 |
2444008551 |
30219-MAQUINAS DE HIELO |
CASA JUPITER INC. |
$15,480.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Dic/2023 |
24J-06289 |
2444008547 |
Adquisición Unidades AC - Salones SAEA |
Office Tech Solutions |
$36,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Dic/2023 |
24J-08642 |
2444008549 |
REPARACION DE CALDERAS |
MONTEQUIN DISTRIBUTORS |
$29,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Dic/2023 |
24J-07235 |
2444008546 |
COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$33,160.00 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Dic/2023 |
24J-08629 |
2444008545 |
REPARACION VEHICULO |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$2,014.65 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Dic/2023 |
24J-09255 |
2444008540 |
TONERS M528DN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$33,200.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-08819 |
2444008497 |
SERVICIO INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$20.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-09264 |
2444008544 |
VIAJE DEL SR. JOSUE MENENDEZ AGOSTO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ATI A TENNESSEE, EU- DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2023 |
CONDADO TRAVEL |
$724.90 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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01/Dic/2023 |
24J-09215 |
2444008543 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$293.40 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Dic/2023 |
24J-08295 |
2444007725C |
CATERING VIERNES 17 PONCE |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-06062 |
2444005809M1 |
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,695.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-04345 |
2444004230M1 |
MEDICAID |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,900.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-04345 |
2444004229M1 |
MEDICAID |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$980.00 |
Departamento de Salud |
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01/Dic/2023 |
24J-08700 |
2444008526 |
Bolsas para Recogido de Material Vegetativo-Áreas verdes de la Oficinas Regionales |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$55.98 |
Departamento de Salud |