Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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22/Jun/2023 |
23J-19255 |
2344018963 |
EQUIPO MAGNAPURE 24 |
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION |
$56,105.00 |
Departamento de Salud |
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22/Jun/2023 |
23J-18793 |
2344019004 |
29816- Sillón de Ruedas |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jun/2023 |
23J-19305 |
2344018976 |
Copiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,354.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jun/2023 |
23J-19138 |
2344018987 |
SERVICIO DE LIMPIEZA 2024 |
ACTION SERVICE CORP. |
$1,158,955.80 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Jun/2023 |
23J-15887 |
2344019002 |
SORTER STACKING MESH |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$196.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Jun/2023 |
23J-19090 |
2344018999 |
VEHICULO DE MOTOR |
TRUCKARS, INC |
$65.10 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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22/Jun/2023 |
23J-10038 |
2344011521M1 |
PADS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$289.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Jun/2023 |
23J-19197 |
2344018997 |
Reparación Dodge Durango GE32473 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,370.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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22/Jun/2023 |
23J-14663 |
2344018865 |
MATERIALES PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS |
VITALTEK |
$243.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Jun/2023 |
23J-19068 |
2344018989 |
REPARACION ELEVADOR DE ESTACIONAMIENTO SALA SINFONICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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22/Jun/2023 |
23J-19287 |
2344018998 |
INSTRUCTURECON 2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,180.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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22/Jun/2023 |
23J-18790 |
2344018992 |
DEPARTAMENTO DE SALUD/PROGRAMA MEDICAID - RIO GRANDE |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,127.00 |
Departamento de Salud |
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22/Jun/2023 |
23J-19309 |
2344018995 |
construción |
MASTER ROOFING, INC. |
$8,840.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Jun/2023 |
23J-17913 |
2344018211M1 |
Equipo mantenimiento áreas verdes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$7,700.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Jun/2023 |
23J-17913 |
2344018212 |
Equipo mantenimiento áreas verdes |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,294.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Jun/2023 |
23J-19290 |
2344018991 |
ALIMENTOS ACTIVIDAD DE PDL EL 28 Y 30 DE JUNIO 2023 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,124.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Jun/2023 |
23J-15571 |
2344016878M1 |
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PODA |
Uniphoto Inc . |
$15,020.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Jun/2023 |
22J-01450 |
2230443241C |
None |
SOLARES & CO. INC |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Jun/2023 |
23J-19016 |
2344018990 |
Uninterruptible Power Supply Maintenance for FY2023-24 |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$9,720.00 |
Departamento de Hacienda |
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22/Jun/2023 |
23J-12652 |
None |
UNIDADES DE AIRE TIPO PAQUETE de 15 TON |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$121,920.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |