Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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27/Sep/2023 |
24J-02854 |
2444004468 |
Trabajos para la Reparación Interior de la Subestación en el Edificio Caribe Plaza |
JLB ELECTRICAL SERVICES INC. |
$9,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04609 |
2444004457 |
Hand Truck |
Quick Delivery |
$380.64 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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27/Sep/2023 |
24J-00670 |
2444000566M1 |
Servicios Comprados-No Clasificados |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$101,519.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Sep/2023 |
24J-04317 |
2444004458 |
TONER IMPRESORAS HP 255A |
TONER MAX INC. |
$9,490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Sep/2023 |
24J-04861 |
2444004466 |
Danos ocultos en reparacion de frenos unidad asignada a Arecibo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04347 |
2444004451 |
ABANICOS DE PEDESTAL PARA OFICINA |
TALUNA CORP |
$1,399.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04611 |
2444004444 |
INSTALACION DE A/C EN ARECIBO ADEA |
XPERT'S LLC |
$11,065.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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27/Sep/2023 |
24J-04582 |
2444004447 |
SOLICITUD DE SERVICIO ANUAL PARA LA IMPRESORA Y PLOTTER DE CORTE MIMAKI UCJV300-160 P-343963 |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04624 |
2444004446 |
IMPRESIÓN FOLLETOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$8,200.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04130 |
2444004428 |
Bomba de Hierbicida |
MADERAS 3C LLC. |
$119.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
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27/Sep/2023 |
24J-04868 |
2444004465 |
MICRODOT XTRA TEST STRIPS |
PALADIUS CORP. |
$8,527.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04883 |
2444004411 |
Compra de Gomas para unidad asignada Zona de Ceiba, tablilla GE08040 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04913 |
2444004399 |
REEMPLAZO DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04618 |
2444004450 |
Reparación Ford Escape GE01459 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,720.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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27/Sep/2023 |
24J-04553 |
2444004044 |
PRUEBAS CASERAS DE COVID |
CLARITY DIAGNOSTICS, LLC |
$147.50 |
Administración de Servicios Generales |
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27/Sep/2023 |
24J-03882 |
2444004431 |
reparacion ram caldan GE-05906 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,825.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2023 |
24J-04305 |
2444004462 |
CANOPY |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$529.95 |
Departamento de la Familia |
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27/Sep/2023 |
24J-04748 |
2444004417 |
COMPRA CAMPEA JUANA DIAZ |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,151.65 |
Departamento de la Familia |
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27/Sep/2023 |
24J-04539 |
2444004439 |
ENAMEL LAPEL PINS OCIF |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$350.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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27/Sep/2023 |
24J-04180 |
2444004461 |
Sopandas traseras |
Mega Parts and Service Inc |
$1,585.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |