Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2023 |
23J-16823 |
2344015117 |
Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,009.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-16823 |
2344015118 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$162,470.31 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-16986 |
2344015276 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/May/2023 |
23J-16947 |
2344015272 |
PAPEL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,908.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/May/2023 |
23J-15710 |
2344015274 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$136.52 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/May/2023 |
23J-15014 |
2344015270 |
SELLOS / INTEGRIDAD PUBLICA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$194.35 |
Departamento de Justicia |
|
02/May/2023 |
23J-13660 |
2344015261 |
COMPRA DE MATERIALES DOMINGO SANTIAGO LEBRON |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,130.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/May/2023 |
23J-15700 |
2344015241 |
Pinturas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$316.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/May/2023 |
23J-15433 |
2344015273 |
PAILAS DE PINTURA / F. MAYAGUEZ |
CHINEA SERVICES INC |
$1,185.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/May/2023 |
23J-16831 |
2344015132 |
Computadoras |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$673.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-16831 |
2344015133 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$10,781.88 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-16831 |
2344015131 |
Computadoras |
Computer Inn Corp |
$270.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-15058 |
2344015183 |
GOMAS UNIDAD DODGE RAM GE 08028 UNIDAD MARITIMA |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-15163 |
2344015268 |
TONERS (TINTA PARA IMPRESORA) |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,056.83 |
Junta de Retiro |
|
02/May/2023 |
23J-16930 |
2344015217 |
ADQUISICION DE REACTIVOS PRUEBAS SEROLOGICAS PARA LEPTOSPIROSIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$6,804.00 |
Departamento de Salud |
|
02/May/2023 |
23J-15305 |
2344015264 |
Reparacion de Aire Unidad GE-05026 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,228.17 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-14099 |
2344015271 |
REPARACIÓN DE SALIDERO |
CHINEA SERVICES INC |
$9,990.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-14879 |
2344015223 |
Sellos Entintados |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$865.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-14733 |
2344015102 |
Forti |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$5,610.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
02/May/2023 |
23J-15128 |
2344015269 |
Material de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$798.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |