Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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06/Feb/2023 |
23J-09913 |
2330449775 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$96,299.55 |
Departamento de la Familia |
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06/Feb/2023 |
23J-09304 |
2330449683 |
RESGUARDO DE BACK-UPS |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$1,400.00 |
Departamento de Estado |
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06/Feb/2023 |
23J-09431 |
2330449655 |
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE TUBERÍA DE DRENAJE DE DIEZ (10) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS, EN EL EDIFICIO—J DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PR |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,495.70 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2023 |
23J-09215 |
2330449682 |
ADIESTRAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS / SEGURIDAD |
Industrial Security Products, Inc. |
$620.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Feb/2023 |
23J-08606 |
2330449477 |
Material para Edificios y Construcción |
MADERAS 3C LLC. |
$3,101.09 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Feb/2023 |
23J-09490 |
2330449774 |
Materiales para las nuevaS facilidades de la armer'ia |
MADERAS 3C LLC. |
$53.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Feb/2023 |
23J-07647 |
2330449697 |
TANQUE pRESURIZADO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$1,375.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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06/Feb/2023 |
23J-08862 |
2330449696 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION VILMA MALDONADO |
MANUEL LARRIUZ |
$818.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Feb/2023 |
23J-08458 |
2330449476 |
PIEZAS PARA VEHICULO OFICIAL TABLILLA 22789GE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$564.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Feb/2023 |
23J-09491 |
2330449773 |
PARTITIONS FOLDERS / DIV. FINANZAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$420.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Feb/2023 |
23J-08810 |
2330449695 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,120.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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06/Feb/2023 |
23J-09910 |
2330449681 |
Merienda Prevención |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$243.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2023 |
23J-08359 |
2330449680 |
Cisco Meraki Enterprice Cloud |
CPCORP. INC |
$338.60 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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06/Feb/2023 |
23J-09347 |
2330449679 |
REPARACION VEHICULO ASIGNADO A ACADEMIA BUSQUEDA Y RESCATE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$121.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2023 |
23J-08109 |
2330449656 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION VANESSA CAMACHO FERER |
Comercial Alco |
$515.35 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Feb/2023 |
23J-09619 |
2330449772 |
TONER |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$379.96 |
Departamento de la Familia |
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06/Feb/2023 |
23J-09367 |
2330449678 |
Compra de Gomas T7 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2023 |
23J-09637 |
2330449771 |
CARRITO PARA CORREO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$238.62 |
Departamento de Justicia |
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06/Feb/2023 |
23J-09205 |
2330449677 |
BATERÍA CHEVY EXPRESS VAN - SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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06/Feb/2023 |
23J-09320 |
2330449676 |
SELLOS Y FECHADORES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$525.63 |
Departamento de Hacienda |