Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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19/Dic/2024 |
25J-10373 |
2544010488 |
Reparación, Helicóptero N168PD |
ECOLIFT CORPORATION |
$7,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11252 |
2544010533 |
RENOVACION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA ASES |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$12,249.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-10906 |
2544010526 |
COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA |
R ZAYAS MUSIC INC |
$4,519.84 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25DJ-02815 |
25D4401831 |
CAMPEA Espinal - materiales y efectos sanitarios y de casa. |
Quick Delivery |
$1,082.30 |
Departamento de la Familia |
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19/Dic/2024 |
25J-11179 |
2544010529 |
Mantenimiento de áreas verdes |
TWIN' S LANDSCAPING, LLC. |
$21,643.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-10436 |
2544010528 |
COMPRA Y ENTREGA DE TRACTOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,772.23 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11309 |
2544010524 |
Floor mat para oficinas |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$268.32 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11300 |
2544010521 |
Gasas Elasticas 3 |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$832.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11259 |
2544010500 |
Materiales para cámara digital |
TALUNA CORP |
$376.60 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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19/Dic/2024 |
25J-11298 |
2544010512 |
Materiales clase de arte |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,909.36 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11246 |
2544010506 |
CLAVE CONETION Y CAULAS NASALES ADULTAS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,730.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11261 |
2544010475 |
BATTS CHEVRO NAVEG |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,094.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Dic/2024 |
25J-10158 |
2544010473 |
Dianostico y mantenimiento AC Recepcion |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$475.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Dic/2024 |
25J-11230 |
2544010502 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación de Unidad de Acondicionador de Aire Oficina 102 Administración Madres y Niños |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,462.75 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2024 |
25J-11303 |
2544010514 |
Pintura de azulesjos en entrada edificio New San Juan Building Hato Rey |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$2,130.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Dic/2024 |
25J-09660 |
2544010520 |
Reemplazo de Condensadora 15 toneladas. |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$19,980.00 |
Administración de Terrenos |
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19/Dic/2024 |
25J-11219 |
2544010503 |
Rollo de plástico |
Quick Delivery |
$229.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-11113 |
2544010495 |
Toners HP3015 |
TONER MAX INC. |
$6,200.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11295 |
2544010511 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$320.90 |
Departamento de Hacienda |
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19/Dic/2024 |
25J-11293 |
2544010496 |
Piezas Unidad 05679 Villalba |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,415.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |